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省天然氣公司積極探索風險導向?qū)徲嫻ぷ?/h1>

發(fā)布日期:2018-03-16 瀏覽次數(shù):8566

近期,省天然氣公司在開展子公司2017年度經(jīng)營成果審計之前,完成各子公司內(nèi)部審計重點內(nèi)容梳理工作,逐步實現(xiàn)以往傳統(tǒng)審計向現(xiàn)代風險導向?qū)徲嫷倪^渡。

基于子公司數(shù)量多、分布散、審計資源有限的現(xiàn)狀,為更大限度的發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)風險管理中的作用,進一步提高審計效率、改善審計質(zhì)量和降低審計風險,省天然氣公司積極轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思想觀念,結(jié)合以往對子公司的審計發(fā)現(xiàn)問題以及對其經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部管理情況的了解和分析,突出各子公司的經(jīng)營風險和審計工作重點,結(jié)合內(nèi)部審計標準化手冊相關標準實施風險導向?qū)徲嫛?span>

風險導向?qū)徲嬍瞧髽I(yè)內(nèi)審人員在審計過程中始終以企業(yè)風險的分析與評估為導向,充分評估和量化其經(jīng)營風險,從而對經(jīng)營管理活動、內(nèi)部控制和管理流程進行審查與評價,并對企業(yè)存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)提出改進措施和建議,以規(guī)范管理控制、規(guī)避風險、提高企業(yè)經(jīng)營能力和獲利能力。(監(jiān)察審計部)